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部门介绍
审计处是学校负责内部审计工作的职能部门。在校长的领导下,围绕学校的中心工作,依照国家法律、法规和政策,对学校及所属单位有关的经济活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性进行确认、评价、咨询,旨在促进学校管理持续地优化和改善,提高资源利用效益,完善风险控制和提高防范风险的能力,为学校实现总体事业目标保驾护航。
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bob体育在线投注召开审计工作领导小组会议
10月16日下午,我校审计工作领导小组会议在行政楼408室召开。校党委书记裴小倩、院长廖昌永出席会议,领导小组成员单位参加会议。会议由党委常委、副院长陈云主持。 首先,由审计处处长徐昕传达全国审计工作会议、中共上海市委审计委员会会议、上海教育审计工作会议、上海市财政审计税务工作会议精神。随后,会议听取了审计处2023年内部审计工作情况及2024年内部审计工作计划实施情况。在交流讨论环节,纪检监察办公室以加强“纪巡审”联动,构建校内大监督格局为题进行了深入的分享,他们提出通过加强纪检监察、校内巡察和内部审计的有机结合,形成监督合力,提升监督效能。同时,上音附中也介绍了在接受各类监督中总结的工作经验,并就如何实现“以审促改、以审促建”的目标进行了有益的探讨和分享。在总结讲话中,廖昌永院长就如何做好今后一段时期的内部审计工作提出两点意见:一是强化政治意识,提升新形势下我校审计工作的使命感与责任感。突出艺术院校的审计重点和特色,严格监管教育资金的流向与使用,确保每一分钱都用在刀刃上;二是紧贴新要求,以高质量审计服务推动我校改革发展事业再上新高度。要重点从加强审计工作的组织领导、推动审计方式方法
上音审计信息化建设研讨会顺利召开
9月14日,上音审计处组织召开了以“立足实践、强化研究、提质增效”为主题的审计信息化建设研讨会。会议旨在学习借鉴高校审计信息化工作的优秀做法和先进经验,进一步加速我校审计工作的智能化、精细化转型。会议由审计处处长徐昕主持,邀请了十余所兄弟高校审计领域的专家以及学者参与,审计处全体人员参加本次研讨座谈。 会上,上海交通大学医学院审计处龚玉芳处长作了题为“加快推进审计信息化建设,保障服务学校高质量发展”的主题发言。她从医学院的实际出发,详细介绍了其审计信息化建设的历程、成效及面临的挑战,并分享了宝贵的经验。接着,上海健康医学院审计处麦穗亮处长带来了“高校审计信息化建设思路与举措”的精彩分享,对数字化发展做了转型展望。麦处长结合健康医学院的特色和需求,阐述了该校在审计信息化建设方面的总体思路、具体举措及未来规划。他强调,审计信息化建设要紧密结合学校实际,注重数据整合与分析,提升审计工作的智能化水平,为学校的决策提供更加精准、有力的支持。交流环节,与会者围绕审计信息化建设的热点难点问题展开了热烈而深入的讨论,共同探讨了内审工作面临的挑战、解决之道以及未来发展的方向与策略。现场氛围热烈,思想碰撞
bob体育在线投注召开审计工作领导小组会议
2024-10-18
上音审计信息化建设研讨会顺利召开
2024-09-26
安徽省审计厅、教育厅调研组一行赴我校调研内审工作
2023-12-12
bob体育在线投注审计工作领导小组召开第一次会议
2023-05-12
我校召开2021年第一次经济责任审计联席会议
2021-06-16
我院召开会计师事务所咨询服务准入资格评选会
2014-12-08
市教委审计督导组对我校审计工作进行督导考核
2012-11-07
我院完成对校产企业2011年的财务决算审计工作
2012-09-25
通知公告
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